金昌:一份纪检监察建议书引发了一次集中检查
金昌:一份纪检监察建议书引发了一次集中检查
“在巡察、审计和市纪委监委核查过程中,我们发现一些单位仍然存在违规报销差旅费问题,为了以案促改,现向你单位提出纪检监察建议……”
2020年以来,金昌市纪委监委多次收到巡察、审计移送和监督检查发现的违规报销差旅费问题线索。为有效规范财务报销工作,今年1月,市纪委监委向市财政局发出《关于违规报销差旅费问题的纪检监察建议》,从提高思想认识、加强教育培训、严格自查自纠、加强监督检查、健全管理制度等方面提出了建议。
接到纪检监察建议书后,市财政局抽调业务骨干和相关部门财务人员组成8个检查组,利用半个月时间对市直一级、二级预算单位进行了集中检查。
检查组结合巡察、审计和各单位自查情况,着重从单位内控制度建设、报销审批流程建立、会计基础账目、差旅费管理制度落实等方面着手,检查各单位在差旅费报销中存在的突出问题,向被检查单位送达问题整改通知书,反馈检查发现的问题,提出整改落实意见,督促各单位按期整改落实到位。
同时,市财政局从强化制度机制入手,组织制定并报请市政府出台《金昌市市级财政资金使用管理办法》《金昌市市级基本支出预算管理办法》《金昌市市级财政专项资金管理办法》,修订完善《金昌市市级行政事业单位财务管理办法》,制定《金昌市市级行政事业单位财务管理考核办法》,进一步明确工作流程、具体要求。对近年来出台的财政法规制度进行梳理,编印《财务管理制度汇编》发放至各预算单位,作为业务指导和学习资料。
针对检查中发现的普遍性问题,市财政局及时与被检查单位沟通交流,强化业务指导,共同分析查找原因,提出整改意见,督促整改落实。(供稿 孙永红 )
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